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- Pagamento Nº 19050003
Número:02020129
Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90
Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70
Pagamento 19050003
Pago em: 19/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 380,00
Valor do IRRF: R$ 18,24
Valor Líquido Pago: R$ 361,76
Histórico:
NF 4406 COMP.MARÇO/26