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- Pagamento Nº 20050057
Número:05010232
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.384,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.615,24
Pagamento 20050057
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 929,50
Valor Líquido Pago: R$ 929,50
Histórico:
COMP.ABRIL/26