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- Pagamento Nº 21050026
Número:02020129
Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90
Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70
Número:02020129.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.427,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.311,08
Pagamento 21050026
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.427,60
Valor do IRRF: R$ 116,52
Valor Líquido Pago: R$ 2.311,08
Histórico:
NF 4401 COMP.MARÇO/26