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- Pagamento Nº 22050025
Número:01040015
Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52
Valor Total Liquidado:R$ 49.008,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.278,22
Número:01040015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 25.088,30
Valor Total Liquidado:R$ 24.787,24
Pagamento 22050025
Pago em: 22/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 25.088,30
Valor do IRRF: R$ 301,06
Valor Líquido Pago: R$ 24.787,24
Histórico:
NF 36670 COMP.MAIO/26