Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52

Valor Total Liquidado:R$ 49.008,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.278,22

Dados da Liquidação:

Número:01040015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.088,30

Valor Total Liquidado:R$ 24.787,24

Pagamento 22050025

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 25.088,30

Valor do IRRF: R$ 301,06

Valor Líquido Pago: R$ 24.787,24


Histórico:

NF 36670 COMP.MAIO/26