Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Empenho:01040015

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52

Valor Total Liquidado:R$ 49.008,30

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.278,22

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 364.996,49


Projeto/Atividade:2.154 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG)R$ 5,251.350,00R$ 7.087,500,00300,001.050,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG)R$ 5,254.842,00R$ 25.420,500,002.350,002.492,00
#9800098000 - CAFÉ A VÁCUO (PACOTE)R$ 22,50402,00R$ 9.045,000,000,00402,00
#9800198001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (KG)R$ 8,25341,00R$ 2.813,250,00100,00241,00
#9800398003 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM (KG)R$ 4,95148,00R$ 732,600,000,00148,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG)R$ 1,78925,00R$ 1.646,500,00600,00325,00
#9800698006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG)R$ 6,906,00R$ 41,400,000,006,00
#9800798007 - FÉCULA DE MANDIOCA (KG)R$ 7,68310,00R$ 2.380,800,00310,000,00
#9800898008 - FEIJÃO DE CORDA (KG)R$ 4,942.679,00R$ 13.234,260,00400,002.279,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (KG)R$ 6,75831,00R$ 5.609,250,00200,00631,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG)R$ 5,812.200,00R$ 12.782,000,00600,001.600,00
#9801298012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,00280,00R$ 3.360,000,000,00280,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (KG)R$ 1,50150,00R$ 225,000,0060,0090,00
#9806598065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (KG)R$ 23,922.388,00R$ 57.120,960,001.000,001.388,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG)R$ 26,501.275,00R$ 33.787,500,000,001.275,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040015.00219/05/202636670R$ 25.088,30
R$ 0,00
01040015.00119/05/202636672R$ 23.920,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/05/202622050023FME01040015BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)36672R$ 23.920,00
22/05/202622050025FME01040015BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)36670R$ 25.088,30
Lista de Anulações
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