Dados do Empenho:

Número:05010172

Valor Total do Empenho:R$ 157.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.333,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.666,11

Dados da Liquidação:

Número:05010172.004

Valor Total da Liquidação:R$ 23.680,41

Valor Total Liquidado:R$ 23.680,41

Pagamento 29050028

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 23.680,41

Valor Líquido Pago: R$ 23.680,41


Histórico:

COMP.ABRIL/26