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- Pagamento Nº 02060023
Número:05010406
Valor Total do Empenho:R$ 78.633,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.617,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.016,00
Número:05010406.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.617,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.443,86
Pagamento 02060023
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 3.617,50
Valor do IRRF: R$ 173,64
Valor Líquido Pago: R$ 3.443,86
Histórico:
NF 4532 COMP.ABRIL/26