Dados do Empenho:

Número:05010406

Valor Total do Empenho:R$ 78.633,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.016,00

Dados da Liquidação:

Número:05010406.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.617,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.443,86

Pagamento 02060023

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 3.617,50

Valor do IRRF: R$ 173,64

Valor Líquido Pago: R$ 3.443,86


Histórico:

NF 4532 COMP.ABRIL/26