Dados do Empenho:

Número:05010406

Valor Total do Empenho:R$ 78.633,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.016,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 424.433,70

Saldo a empenhar:R$ 244.745,11

Liquidação: 05010406.001

Liquidada em: 28/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4532

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.617,50

Valor Líquido: R$ 3.443,86

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 21/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4532
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5063,00R$ 2.677,50
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,006,00R$ 240,00
#92387SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 100,003,00R$ 300,00
#92405SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,005,00R$ 400,00
Total BrutoR$ 3.617,50
Total LiquidoR$ 3.617,50
NÚMERO DA NOTA: 4532

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/05/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 21/05/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.617,504,80%R$ 173,64
Total das Retenções: R$ 173,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206002302/06/2026R$ 3.617,50