- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02060035
Número:04050021
Valor Total do Empenho:R$ 6.532,50
Valor Total Liquidado:R$ 6.532,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.532,50
Valor Total Liquidado:R$ 6.454,11
Pagamento 02060035
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 6.532,50
Valor do IRRF: R$ 78,39
Valor Líquido Pago: R$ 6.454,11
Histórico:
NF 37005 COMP.MAIO/26