Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.504,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.747,40

Dados da Liquidação:

Número:05010407.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.976,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.497,53

Pagamento 02060048

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 9.976,40

Valor do IRRF: R$ 478,87

Valor Líquido Pago: R$ 9.497,53


Histórico:

NF 4531 COMP.ABRIL/26