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- Pagamento Nº 02060048
Número:05010407
Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.504,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.747,40
Número:05010407.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.976,40
Valor Total Liquidado:R$ 9.497,53
Pagamento 02060048
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 9.976,40
Valor do IRRF: R$ 478,87
Valor Líquido Pago: R$ 9.497,53
Histórico:
NF 4531 COMP.ABRIL/26