Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.504,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.747,40

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 424.433,70

Saldo a empenhar:R$ 244.745,11

Liquidação: 05010407.004

Liquidada em: 28/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4531

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.976,40

Valor Líquido: R$ 9.497,53

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 21/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4531
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0019,00R$ 1.881,00
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,0031,00R$ 1.240,00
#92404SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 740,002,00R$ 1.480,00
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4031,00R$ 5.375,40
Total BrutoR$ 9.976,40
Total LiquidoR$ 9.976,40
NÚMERO DA NOTA: 4531

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/05/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 21/05/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 9.976,404,80%R$ 478,87
Total das Retenções: R$ 478,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206004802/06/2026R$ 9.976,40