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- Pagamento Nº 27050009
Número:05010053
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.818,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.181,92
Número:05010053.005
Valor Total da Liquidação:R$ 16.953,33
Valor Total Liquidado:R$ 10.576,02
Pagamento 27050009
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 16.953,33
Valor Líquido Pago: R$ 10.576,02
Histórico:
Referente a FOPAG Maio/2026.