Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.818,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.181,92

Dados da Liquidação:

Número:05010053.005

Valor Total da Liquidação:R$ 16.953,33

Valor Total Liquidado:R$ 10.576,02

Pagamento 27050009

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 16.953,33

Valor Líquido Pago: R$ 10.576,02


Histórico:

Referente a FOPAG Maio/2026.