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- Pagamento Nº 27050026
Número:05010079
Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.068.298,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.094.851,31
Número:05010079.005
Valor Total da Liquidação:R$ 194.499,65
Valor Total Liquidado:R$ 164.228,25
Pagamento 27050026
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 194.499,65
Valor Líquido Pago: R$ 164.228,25
Histórico:
Referente a Fopag Maio/2026.