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- Pagamento Nº 27050172
Número:04050033
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.842,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819.157,84
Número:04050033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 208.343,88
Valor Total Liquidado:R$ 82.527,86
Pagamento 27050172
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 208.343,88
Valor Líquido Pago: R$ 82.527,86
Histórico:
Ref. Fopag MAIO/2026.