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- Pagamento Nº 27050190
Número:05010070
Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 574.210,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.025.789,39
Número:05010070.005
Valor Total da Liquidação:R$ 100.625,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.685,61
Pagamento 27050190
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 100.625,00
Valor Líquido Pago: R$ 87.685,61
Histórico:
REF.FOPAG MAIO/2026.