Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.520.391,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479.608,78

Dados da Liquidação:

Número:05010067.005

Valor Total da Liquidação:R$ 292.737,85

Valor Total Liquidado:R$ 197.316,10

Pagamento 27050290

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 292.737,85

Valor Líquido Pago: R$ 197.316,10


Histórico:

REF. MAIO/26