Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58

Dados da Liquidação:

Número:05010205.062

Valor Total da Liquidação:R$ 49,45

Valor Total Liquidado:R$ 49,45

Pagamento 29050104

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 49,45

Valor Líquido Pago: R$ 49,45


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19 E 22/05/2026.