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- Pagamento Nº 29050104
Número:05010205
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 417,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58
Pagamento 29050104
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 49,45
Valor Líquido Pago: R$ 49,45
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19 E 22/05/2026.