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- Pagamento Nº 03060019
Número:02030105
Valor Total do Empenho:R$ 79.720,03
Valor Total Liquidado:R$ 79.642,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77,96
Número:02030105.001
Valor Total da Liquidação:R$ 79.642,07
Valor Total Liquidado:R$ 78.049,23
Pagamento 03060019
Pago em: 03/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 79.642,07
Valor do ISS: R$ 1.592,84
Valor Líquido Pago: R$ 78.049,23
Histórico:
NF 58 COMP.MARÇO/26