Dados do Empenho:

Número:02030105

Valor Total do Empenho:R$ 79.720,03

Valor Total Liquidado:R$ 79.642,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77,96

Dados da Liquidação:

Número:02030105.001

Valor Total da Liquidação:R$ 79.642,07

Valor Total Liquidado:R$ 78.049,23

Pagamento 03060019

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 79.642,07

Valor do ISS: R$ 1.592,84

Valor Líquido Pago: R$ 78.049,23


Histórico:

NF 58 COMP.MARÇO/26