Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.098.973,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.775.026,60

Dados da Liquidação:

Número:05010096.005

Valor Total da Liquidação:R$ 383.204,40

Valor Total Liquidado:R$ 262.378,99

Pagamento 27050367

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 383.204,40

Valor Líquido Pago: R$ 262.378,99


Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026