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- Pagamento Nº 27050378
Número:05010102
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 874.516,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.125.483,20
Número:05010102.005
Valor Total da Liquidação:R$ 189.795,60
Valor Total Liquidado:R$ 113.989,21
Pagamento 27050378
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 189.795,60
Valor Líquido Pago: R$ 113.989,21
Histórico:
ref. fopag MAIO/2026.