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- Pagamento Nº 27050390
Número:05010098
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.491.763,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.508.236,43
Número:05010098.005
Valor Total da Liquidação:R$ 461.054,87
Valor Total Liquidado:R$ 322.631,52
Pagamento 27050390
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 461.054,87
Valor Líquido Pago: R$ 322.631,52
Histórico:
ref.fopag maio/2026