Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.491.763,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.508.236,43

Dados da Liquidação:

Número:05010098.005

Valor Total da Liquidação:R$ 461.054,87

Valor Total Liquidado:R$ 322.631,52

Pagamento 27050390

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 461.054,87

Valor Líquido Pago: R$ 322.631,52


Histórico:

ref.fopag maio/2026