Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.418.126,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.885.873,19

Dados da Liquidação:

Número:05010100.005

Valor Total da Liquidação:R$ 257.627,14

Valor Total Liquidado:R$ 183.447,33

Pagamento 27050407

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 257.627,14

Valor Líquido Pago: R$ 183.447,33


Histórico:

ref.fopag MAIO/2026