Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.818,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.181,92

Dados da Liquidação:

Número:05010053.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.762,75

Valor Total Liquidado:R$ 6.762,75

Pagamento 28050028

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 6.762,75

Valor Líquido Pago: R$ 6.762,75


Histórico:

ref 13° salario.