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- Pagamento Nº 28050070
Número:05010107
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 121.981,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 158.018,55
Número:05010107.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.218,42
Valor Total Liquidado:R$ 12.218,42
Pagamento 28050070
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 12.218,42
Valor Líquido Pago: R$ 12.218,42
Histórico:
REF.13° SALARIO