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- Pagamento Nº 28050075
Número:05010089
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 211.237,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.762,94
Número:05010089.006
Valor Total da Liquidação:R$ 13.925,21
Valor Total Liquidado:R$ 13.925,21
Pagamento 28050075
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 13.925,21
Valor Líquido Pago: R$ 13.925,21
Histórico:
ref.13° salario