Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.237,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.762,94

Dados da Liquidação:

Número:05010089.006

Valor Total da Liquidação:R$ 13.925,21

Valor Total Liquidado:R$ 13.925,21

Pagamento 28050075

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 13.925,21

Valor Líquido Pago: R$ 13.925,21


Histórico:

ref.13° salario