Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 812.901,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.598,57

Dados da Liquidação:

Número:05010109.006

Valor Total da Liquidação:R$ 45.431,11

Valor Total Liquidado:R$ 45.431,11

Pagamento 28050078

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 45.431,11

Valor Líquido Pago: R$ 45.431,11


Histórico:

ref.13° salario