Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.579,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 682.420,43

Dados da Liquidação:

Número:05010094.006

Valor Total da Liquidação:R$ 44.534,59

Valor Total Liquidado:R$ 44.356,28

Pagamento 28050084

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 44.534,59

Valor Líquido Pago: R$ 44.356,28


Histórico:

ref.13° salario