Dados do Empenho:

Número:02030085

Valor Total do Empenho:R$ 55.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.373,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.206,60

Dados da Liquidação:

Número:02030085.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.040,40

Valor Total Liquidado:R$ 990,46

Pagamento 08060014

Pago em: 08/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.040,40

Valor do IRRF: R$ 49,94

Valor Líquido Pago: R$ 990,46


Histórico:

NF 4528 COMP.MAIO/26