- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08060014
Número:02030085
Valor Total do Empenho:R$ 55.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.373,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.206,60
Número:02030085.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.040,40
Valor Total Liquidado:R$ 990,46
Pagamento 08060014
Pago em: 08/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.040,40
Valor do IRRF: R$ 49,94
Valor Líquido Pago: R$ 990,46
Histórico:
NF 4528 COMP.MAIO/26