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- Pagamento Nº 10060015
Número:04050101
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 162.290,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.137.709,48
Número:04050101.001
Valor Total da Liquidação:R$ 162.290,52
Valor Total Liquidado:R$ 162.290,52
Pagamento 10060015
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 162.290,52
Valor Líquido Pago: R$ 162.290,52
Histórico:
REF 1° PARCELA DO ACORDO CADPREV N° 00461/2026