Dados do Empenho:

Número:02020129

Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90

Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70

Dados da Liquidação:

Número:02020129.009

Valor Total da Liquidação:R$ 2.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.598,01

Pagamento 10060114

Pago em: 10/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.641,23

Valor do IRRF: R$ 130,99

Valor Líquido Pago: R$ 2.510,24


Histórico:

NF 4408 COMP.MARÇO/26