- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10060114
Número:02020129
Valor Total do Empenho:R$ 146.836,90
Valor Total Liquidado:R$ 49.291,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.545,70
Número:02020129.009
Valor Total da Liquidação:R$ 2.729,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.598,01
Pagamento 10060114
Pago em: 10/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.641,23
Valor do IRRF: R$ 130,99
Valor Líquido Pago: R$ 2.510,24
Histórico:
NF 4408 COMP.MARÇO/26