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- Pagamento Nº 17060046
Número:26010067
Valor Total do Empenho:R$ 18.595,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.333,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.262,00
Número:26010067.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.269,02
Pagamento 17060046
Pago em: 17/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.333,00
Valor do IRRF: R$ 63,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.269,02
Histórico:
NF 4527 COMP.MAIO/26