Dados do Empenho:

Número:26010067

Valor Total do Empenho:R$ 18.595,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.333,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.262,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:04.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90

Valor Empenhado:R$ 127.351,70

Saldo a empenhar:R$ 168.290,20

Liquidação: 26010067.001

Liquidada em: 10/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4527

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.333,00

Valor Líquido: R$ 1.269,02

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 25/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 4527 - REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92374SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,007,00R$ 693,00
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,0016,00R$ 640,00
Total BrutoR$ 1.333,00
Total LiquidoR$ 1.333,00
NÚMERO DA NOTA: 4527

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/05/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 25/05/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.333,004,80%R$ 63,98
Total das Retenções: R$ 63,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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