- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19060012
Número:02030038
Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.513,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 268.326,22
Número:02030038.004
Valor Total da Liquidação:R$ 21.984,65
Valor Total Liquidado:R$ 20.685,36
Pagamento 19060012
Pago em: 19/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 21.984,65
Valor Líquido Pago: R$ 20.685,36
Histórico:
COMP.MAIO/26