Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00

Valor Empenhado:R$ 567.840,00

Saldo a empenhar:R$ 1.071.360,00

Empenho:02030038

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.619,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 313.220,98

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.071.360,00


Projeto/Atividade:2.003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADIMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9835298352 - INFRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 1.639.200,000,20R$ 327.840,000,000,000,20
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030038.00224/04/2026R$ 14.619,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/04/202630040053SEINFRA02030038LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)-R$ 14.619,02
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.