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- Pagamento Nº 24060015
Número:25050014
Valor Total do Empenho:R$ 29.587,42
Valor Total Liquidado:R$ 29.587,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25050014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 29.587,42
Valor Total Liquidado:R$ 29.232,37
Pagamento 24060015
Pago em: 24/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 29.587,42
Valor do IRRF: R$ 355,05
Valor Líquido Pago: R$ 29.232,37
Histórico:
NF 37517 COMP.JUNHO/26