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- Pagamento Nº 01070009
Número:05010380
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010380.001
Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 96.789,17
Pagamento 01070009
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 100.000,00
Valor do ISS: R$ 3.210,83
Valor Líquido Pago: R$ 96.789,17
Histórico:
REF 9° MEDIÇÃO NF 37