Dados do Empenho:

Número:04050109

Valor Total do Empenho:R$ 319.666,64

Valor Total Liquidado:R$ 79.916,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.749,98

Dados da Liquidação:

Número:04050109.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39.958,33

Valor Total Liquidado:R$ 36.721,70

Pagamento 01070025

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)

Valor Total: R$ 39.958,33

Valor do INSS: R$ 1.318,63

Valor do IRRF: R$ 1.918,00

Valor Líquido Pago: R$ 36.721,70


Histórico:

NF 84 COMP.MAIO/26