Dados do Empenho:

Número:01060036

Valor Total do Empenho:R$ 350.887,66

Valor Total Liquidado:R$ 175.443,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.443,83

Dados da Liquidação:

Número:01060036.001

Valor Total da Liquidação:R$ 175.443,83

Valor Total Liquidado:R$ 175.443,83

Pagamento 01070036

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 175.443,83

Valor Líquido Pago: R$ 175.443,83


Histórico:

referente à 4ª parcela do repasse ao Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora, realizado conforme previsto no instrumento de parceria vigente, mediante análise da prestação de contas apresentada pela entidade, a qual se encontra em conformidade com as exigências estabelecidas, autorizando a liberação da respectiva parcela.