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- Pagamento Nº 01070036
Número:01060036
Valor Total do Empenho:R$ 350.887,66
Valor Total Liquidado:R$ 175.443,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.443,83
Número:01060036.001
Valor Total da Liquidação:R$ 175.443,83
Valor Total Liquidado:R$ 175.443,83
Pagamento 01070036
Pago em: 01/07/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA (01.604.488/0001-29)
Valor Total: R$ 175.443,83
Valor Líquido Pago: R$ 175.443,83
Histórico:
referente à 4ª parcela do repasse ao Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora, realizado conforme previsto no instrumento de parceria vigente, mediante análise da prestação de contas apresentada pela entidade, a qual se encontra em conformidade com as exigências estabelecidas, autorizando a liberação da respectiva parcela.