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- Pagamento Nº 26060256
Número:05010069
Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 644.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010069.007
Valor Total da Liquidação:R$ 17.064,51
Valor Total Liquidado:R$ 17.064,51
Pagamento 26060256
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 17.064,51
Valor Líquido Pago: R$ 17.064,51
Histórico:
REF.FOPAG COMISSIONADOS JUN/2026