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- Pagamento Nº 26060289
Número:05010099
Valor Total do Empenho:R$ 385.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 223.688,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.311,86
Número:05010099.006
Valor Total da Liquidação:R$ 32.068,37
Valor Total Liquidado:R$ 32.068,37
Pagamento 26060289
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 32.068,37
Valor Líquido Pago: R$ 32.068,37
Histórico:
Ref.fopag efetivos atenção basica jun/2026