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- Pagamento Nº 26060293
Número:05010086
Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.353.725,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.013,05
Número:05010086.007
Valor Total da Liquidação:R$ 28.276,95
Valor Total Liquidado:R$ 25.914,26
Pagamento 26060293
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 28.276,95
Valor Líquido Pago: R$ 25.914,26
Histórico:
REF.FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS JUN/2026