Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.353.725,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.013,05

Dados da Liquidação:

Número:05010086.007

Valor Total da Liquidação:R$ 28.276,95

Valor Total Liquidado:R$ 25.914,26

Pagamento 26060293

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 28.276,95

Valor Líquido Pago: R$ 25.914,26


Histórico:

REF.FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS JUN/2026