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- Pagamento Nº 26060337
Número:05010096
Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.867.975,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006.024,20
Número:05010096.007
Valor Total da Liquidação:R$ 388.391,60
Valor Total Liquidado:R$ 265.591,05
Pagamento 26060337
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 388.391,60
Valor Líquido Pago: R$ 265.591,05
Histórico:
REF.FOPAG JUN/2026