Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.815,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.267,00

Dados da Liquidação:

Número:05010407.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.224,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.877,25

Pagamento 07070025

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 7.224,00

Valor do IRRF: R$ 346,75

Valor Líquido Pago: R$ 6.877,25


Histórico:

NF 4594 COMP.MAIO/26