Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.815,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.267,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 386.788,30

Saldo a empenhar:R$ 282.390,51

Liquidação: 05010407.005

Liquidada em: 30/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4594

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.224,00

Valor Líquido: R$ 6.877,25

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 25/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4594
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0014,00R$ 1.386,00
#92373SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 50,0022,00R$ 1.100,00
#92375SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 40,0021,00R$ 840,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,005,00R$ 350,00
#92405SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,001,00R$ 80,00
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4020,00R$ 3.468,00
Total BrutoR$ 7.224,00
Total LiquidoR$ 7.224,00
NÚMERO DA NOTA: 4594

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/06/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 25/06/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.224,004,80%R$ 346,75
Total das Retenções: R$ 346,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0707002507/07/2026R$ 7.224,00