Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 272.657,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.342,04

Dados da Liquidação:

Número:05010089.007

Valor Total da Liquidação:R$ 31.550,45

Valor Total Liquidado:R$ 28.810,71

Pagamento 26060433

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 31.550,45

Valor Líquido Pago: R$ 28.810,71


Histórico:

REF.FOPAG TEMPORARIOS JUN/2026