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- Pagamento Nº 26060290
Número:04050060
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.643,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.356,17
Número:04050060.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.833,33
Valor Total Liquidado:R$ 9.576,00
Pagamento 26060290
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 11.833,33
Valor Líquido Pago: R$ 9.576,00
Histórico:
REFERENTE A FOPAG ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS JUN/2026