Dados do Empenho:

Número:04050060

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.643,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.356,17

Dados da Liquidação:

Número:04050060.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.833,33

Valor Total Liquidado:R$ 9.576,00

Pagamento 26060290

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 11.833,33

Valor Líquido Pago: R$ 9.576,00


Histórico:

REFERENTE A FOPAG ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS JUN/2026