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- Pagamento Nº 08070038
Número:12060007
Valor Total do Empenho:R$ 1.223.162,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.223.161,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,35
Número:12060007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.223.161,65
Valor Total Liquidado:R$ 1.223.161,65
Pagamento 08070038
Pago em: 08/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - CONTRATO DE GESTÃO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - IGC (24.127.105/0001-74)
Valor Total: R$ 1.223.161,65
Valor Líquido Pago: R$ 1.223.161,65
Histórico:
COMP.JUNHO/26