- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 01040075
Número:01040069
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 290,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.709,05
Pagamento 01040075
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 27,19
Valor Líquido Pago: R$ 27,19
Histórico:
comp.jan/2026