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- Pagamento Nº 14070009
Número:05010270
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.748,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.252,00
Número:05010270.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.523,50
Valor Total Liquidado:R$ 12.255,72
Pagamento 14070009
Pago em: 14/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 12.523,50
Valor do IRRF: R$ 267,78
Valor Líquido Pago: R$ 12.255,72
Histórico:
NF 44071 COMP.ABRIL/26