Dados do Empenho:

Número:05010270

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.748,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.252,00

Dados da Liquidação:

Número:05010270.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.523,50

Valor Total Liquidado:R$ 12.255,72

Pagamento 14070009

Pago em: 14/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 12.523,50

Valor do IRRF: R$ 267,78

Valor Líquido Pago: R$ 12.255,72


Histórico:

NF 44071 COMP.ABRIL/26