Dados do Empenho:

Número:01060020

Valor Total do Empenho:R$ 17.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.537,00

Pagamento 15070001

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 17.750,00

Valor do IRRF: R$ 213,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.537,00


Histórico:

NF 37900 COMP.JUNHO/26